




2001年度12戶國有骨干企業(yè)三成利潤不實
來源:admin
作者:admin
時間:2003-01-24 12:36:00
審計署審計長李金華日前在全國審計工作會議上說,企業(yè)審計走出了一條新路子。
李金華說,2002年,企業(yè)審計在前三年實踐的基礎(chǔ)上不斷探索,從查錯糾弊為主逐步轉(zhuǎn)變到“摸家底、揭隱患、促發(fā)展”,走出了財務收支審計與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合的企業(yè)審計路子。在審計中,努力做到以企業(yè)的會計報表為總攬,以資本運動的軌跡為主線,以企業(yè)集團總部為龍頭,重點審計評價會計信息的真實性、重大經(jīng)濟決策失誤給企業(yè)造成的危害、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,同時對企業(yè)領(lǐng)導人員執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)的情況作出評價,取得了初步成效。受中組部的委托,審計署組織對12戶中央管理的重要骨干企業(yè)進行了審計。從目前掌握的情況看,這12戶企業(yè)存在的突出問題有:
一是會計信息失真、資產(chǎn)質(zhì)量不高問題仍然普遍。審計發(fā)現(xiàn),2001年度12戶企業(yè)利潤不實率達32%;各類不良資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的5.75%。
二是決策失誤等造成國有資產(chǎn)損失嚴重。審計查出由于違規(guī)擔保、投資和借款等,已給國家造成損失72.3億元。如某公司對外提供擔保、借款和投資,導致國有資產(chǎn)損失9.84億元。某研究院違規(guī)對外出借巨額資金、提供貸款擔保等,使2.8億元國有資產(chǎn)難以收回。
三是企業(yè)內(nèi)部控制薄弱,少數(shù)人挪用侵吞轉(zhuǎn)移國有資金現(xiàn)象比較突出。如某集團公司下屬一研究院財務人員,1994年以來累計挪用公款1.6億元,其中1840萬元難以收回。
李金華說,2002年,企業(yè)審計在前三年實踐的基礎(chǔ)上不斷探索,從查錯糾弊為主逐步轉(zhuǎn)變到“摸家底、揭隱患、促發(fā)展”,走出了財務收支審計與經(jīng)濟責任審計相結(jié)合的企業(yè)審計路子。在審計中,努力做到以企業(yè)的會計報表為總攬,以資本運動的軌跡為主線,以企業(yè)集團總部為龍頭,重點審計評價會計信息的真實性、重大經(jīng)濟決策失誤給企業(yè)造成的危害、資產(chǎn)質(zhì)量狀況,同時對企業(yè)領(lǐng)導人員執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)的情況作出評價,取得了初步成效。受中組部的委托,審計署組織對12戶中央管理的重要骨干企業(yè)進行了審計。從目前掌握的情況看,這12戶企業(yè)存在的突出問題有:
一是會計信息失真、資產(chǎn)質(zhì)量不高問題仍然普遍。審計發(fā)現(xiàn),2001年度12戶企業(yè)利潤不實率達32%;各類不良資產(chǎn)占資產(chǎn)總額的5.75%。
二是決策失誤等造成國有資產(chǎn)損失嚴重。審計查出由于違規(guī)擔保、投資和借款等,已給國家造成損失72.3億元。如某公司對外提供擔保、借款和投資,導致國有資產(chǎn)損失9.84億元。某研究院違規(guī)對外出借巨額資金、提供貸款擔保等,使2.8億元國有資產(chǎn)難以收回。
三是企業(yè)內(nèi)部控制薄弱,少數(shù)人挪用侵吞轉(zhuǎn)移國有資金現(xiàn)象比較突出。如某集團公司下屬一研究院財務人員,1994年以來累計挪用公款1.6億元,其中1840萬元難以收回。
